Здравствуйте!
Цитата: В Этом Анализе есть 2 понятия "Выплачено" и "Принято". Я не могу понять как 1с понимает, что "Выплачено" а Что не "выплачено"Конкретнее о ситуации:В 2013 году взносов начислено 5480руб, Оплачено 5480. Но в анализе УСН "выплачено" 4160. и признано 4160. По анализу УСН остается задолженность по выплате 1320руб. НО все оплачено. По БУ задолженности нет.В 2014 году "выплаты" либо нет, либо она неверно отражается.Вопрос у меня в следующем: как 1с понимает, что произошла "выплата" ? и как поправить 2013 и 2014 год, чтобы все соответствовало действительности?
Любой документ, связанный с выплатой, должен давать системе информацию о выплате. В частности, для целей расходов УСН.
По документам типа "РКО", "Списание с расчетного счета" должны формироваться помимо проводок регистры налоговой подсистемы УСН. Кстати, при применении док-та типа "Корректировка долга" при погашении авансов или задолженностей, тоже должны формироваться регистры налоговой подсистемы УСН в конфигурации.
Речь о регистрах "Прочие расчеты", "Расходы при УСН", в них формируются движения. То
приход, то
расход.
Когда в системе происходит погашение
плюса на минус по одной и той же зарегистрированной в регистре "сущностной записи" (иначе "хоз.операции"), тогда
формируется запись о
принимаемом в НУ УСН расходе с гр.7 регистра "Кудир Р.1", и т.п.
Всегда
"приходу" в любом из упомянутых регистров накопления
должно соответствовать движение "расход".
Например, 1) сначала по хронологии дат начислена з/пл (пусть, июль) : имеем
приход в "Расходы при УСН", и
расход - в "Прочие расчеты".
Затем по дате позже 2) выплачена зарплата по РКО за июль: имеем
расход по "Расходы при УСН" и
приход по "Прочие расчеты". Произошло погашение по регистрам.
Т.е. по сути операции: была начислена зарплата за конкретный месяц(!) -июль, и она выплачена за тот же конкретный месяц - июль.
Месяц начисления (за который начисляется зарплата) тоже имеет значение для автоматического поведения программы при УСН.
----
И. на всякий случай, хочу уточнить. С какого года ведете учет в инф.базе?
Сальдо расчетов по сч70 на начало ведения учета вносили в базу вручную? Каким образом?