Уважаемые профессионалы!
Прошу Вас помочь с решением вопроса:
- В КАКИХ ГРАФАХ ОТЧЕТА 4-ФСС НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ НЕДОИМКУ, ВЫЯВЛЕННУЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ФСС ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016г. И СОБСТВЕННОЕ ДОНАЧИСЛЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ (3) КВАРТАЛ, А ТАК ЖЕ ИХ ОПЛАТЫ (ПОГАШЕНИЯ)?
Комментарий:
1. В текущем году по "необъяснимым причинам" 8) до ФСС не дошел документ "Подтверждение вида деятельности", в результате чего, в конце третьего квартала пришло от ФСС Требование об уплате НЕДОИМКИ по итогам первого полугодия (ну и пеней естественно) в части НС ПЗ (установили "по максимуму").
2. К моменту прихода Требования от ФСС (~15 сентября) все налоги в ФСС за текущий квартал (помесячно) уже были уплачены (как оказалось, по "неправильному тарифу").
3. Очевидно, что необходимо не только исполнить текущее требование (за 1-полугодие) но и исправить ошибки текущего (3-го квартала) по платежам.
4. Данное требование было исполнено (20 сентября, одной платежкой всей суммы без разбития по месяцам), а также, не дожидаясь подобных обращений (и в результате консультации с ФСС) были уплачены "недоплаченные" за текущий третий квартал (так же 20 сентября, одной платежкой всей суммы без разбития по месяцам).
5. ФСС довольна, все счастливы! 8)
6. Пришел срок готовить 4-ФСС и встал вопрос - "Куда, в какие графы занести: - недоимку, отмеченную ФСС, - недоимку выявленную "самостоятельно", - уплату недоимки (от ФСС) за 1-полугодие, - уплату недоимки (выявленной самостоятельно) за уже прошедший (на сегодня, 23 октября) 3-квартал текущего года.
Точного описания моего случая в интернете не нашел.
"Анализируя" смысл соответствующих граф таблицы №7 Раздела-2 пришел к следующему пониманию:
- стр.3 (Начислено взносов по результатам проверок) = СТАВЛЮ СУММУ НЕДОИМКИ ОТ ФСС;
- стр.5 (Начислено взносов страхователем за прошлые расчетные периоды) = СТАВЛЮ СУММУ СОБСТВЕННЫХ ДОНАЧИСЛЕНИЙ (на разницу нового и старого тарифа умноженного на 3)
- стр.17 (Списанная сумма задолженности страхователя) = СТАВЛЮ ВСЮ СУММУ ОПЛАЧЕННЫХ НЕДОИМОК (доначисленных от ФСС и собственной);
- стр.20 (В том числе недоимка) = СТАВЛЮ ВСЮ СУММУ НАЧИСЛЕННЫХ И ОПЛАЧЕННЫХ НЕДОИМОК.
Не уверен, что все сделал правильно.
Подтвердите пожалуста, если мои соображения верны, или подскажите пожалуйста где ошибка и главное - КАК ПРАВИЛЬНО ВСЕ РАЗНЕСТИ ПО ОТЧЕТУ!
Заранее всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
"Я не волшебник (бухгалтер), я только учусь!" (Золушка) 8)
================================= РЕДАКЦИЯ-1====================================
Похоже сам нашел у себя ошибку...
- стр.17 = ТРОГАТЬ НЕ НАДО!
- стр.20 = ТРОГАТЬ НЕ НАДО!
А надо:
- стр.16 (третья строчка платежей в последнем месяце 3-го квартала) - УКАЗАТЬ ВСЕ пп. КАК ПО ОПЛАТЕ НАЛОГА, ТАК И НЕДОИМОК.
В результате - возник НОВЫЙ ВОПРОС по теме:
Как правильно было бы сделать:
1. вариант: указать в стр.5 недоплаченную сумму за 3-квартал, как я и сделал сейчас (или)
2. вариант: убрать из стр.5, а поставить в стр.2 сразу правильные начисления (по новому максимальному тарифу как установила ФСС)?
Вроде бы 5 строка "за прошлые периоды", а отчитываюсь за текущий... (???)
Вроде бы вариант 1 "логичнее", т.к. не понятно, почему начислил все правильно (если делать как в варинте 2), а платил "по старому" и только в конце периода доплатил "недостающее"...
Подскажите пожалуйста - КАК ПРАВИЛЬНО?!
Еще раз всем спасибо! 8)